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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 200 Data de lançamento: 10/01/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA CASE 580L E CAT 416D, CFE NF 002260995. 623,80 623,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2013 PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA CASE 580L E CAT 416D, CFE NF 002260995. 623,80
05/02/2013 Liquidação de empenho nesta data 623,80
05/02/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 623,80
TOTAL 623,80 623,80 623,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.