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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 204 Data de lançamento: 10/01/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA CONSUMO SECRETARIA DE SAÚDE CFE NF 012864. 1.272,58 1.272,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2013 PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA CONSUMO SECRETARIA DE SAÚDE CFE NF 012864. 1.272,58
05/02/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.272,58
05/02/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.272,58
TOTAL 1.272,58 1.272,58 1.272,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.