Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2080 |
Data de lançamento: |
21/05/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Sem |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
FUNDEB |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - Servicos graficos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO P/ ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF 5111. |
2.393,00 |
2.393,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2013 |
PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO P/ ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF 5111. |
2.393,00 |
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14/06/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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2.393,00 |
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14/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.393,00 |
TOTAL |
2.393,00 |
2.393,00 |
2.393,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.