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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MAIKE DOUGLAS DE ARAUJO KEMMERICH-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2085 Data de lançamento: 21/05/2013
Tipo de empenho: Bens Móveis - EQUIPAMENTOS AUDIO/VIDEO/FOTO - Com
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa: 3390.30.29.00.00.00 - Material para audio, video e foto
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PRO-INFANCIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA P/ ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARLINDO KERBER, CFE NF 2703573. 1.780,00 1.780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA P/ ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARLINDO KERBER, CFE NF 2703573. 1.780,00
04/06/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.780,00
04/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.780,00
TOTAL 1.780,00 1.780,00 1.780,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.