Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: EDSON ALBERTO JUNGES - MILLENIUM INFORM. SUPR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2090 |
Data de lançamento: |
21/05/2013 |
Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - C |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - Equipamentos de processamento de dados |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP LASEJET PRO CP 1025, CFE NF ANEXA. |
980,00 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2013 |
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP LASEJET PRO CP 1025, CFE NF ANEXA. |
980,00 |
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18/06/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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980,00 |
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18/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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980,00 |
TOTAL |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.