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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DAYALI TOLDO SAGIORATO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2095 Data de lançamento: 21/05/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - CONFECCAO UNIFORMES/BANDEIRAS/FLAMUL
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE UNIFORMES P/ EQUIPE DE PROFICIONAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE NF 2506825. 2.095,80 2.095,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2013 PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE UNIFORMES P/ EQUIPE DE PROFICIONAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE NF 2506825. 2.095,80
14/06/2013 Liquidação de empenho nesta data 2.095,80
14/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.095,80
TOTAL 2.095,80 2.095,80 2.095,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.