Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MIGLIORINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2110 |
Data de lançamento: |
03/06/2013 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PRO-INFANCIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL CFE NF 12297. |
399,39 |
399,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2013 |
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL CFE NF 12297. |
399,39 |
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04/06/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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399,39 |
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04/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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399,39 |
TOTAL |
399,39 |
399,39 |
399,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.