Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2118 |
Data de lançamento: |
03/06/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - Sem C |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - POÇOS ARTESIANOS INTERIOR, CFE FATURA 11964. |
4.208,56 |
4.208,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2013 |
PAGAMENTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - POÇOS ARTESIANOS INTERIOR, CFE FATURA 11964. |
4.208,56 |
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06/06/2013 |
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-823,82 |
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11/06/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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3.384,74 |
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11/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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994,69 |
11/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
1.574,91 |
11/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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815,14 |
TOTAL |
3.384,74 |
3.384,74 |
3.384,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.