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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2118 Data de lançamento: 03/06/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - Sem C
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - POÇOS ARTESIANOS INTERIOR, CFE FATURA 11964. 4.208,56 4.208,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2013 PAGAMENTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - POÇOS ARTESIANOS INTERIOR, CFE FATURA 11964. 4.208,56
06/06/2013 -823,82
11/06/2013 Liquidação de empenho nesta data 3.384,74
11/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 994,69
11/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.574,91
11/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 815,14
TOTAL 3.384,74 3.384,74 3.384,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.