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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GIARETA & CIA LTDA -ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2182 Data de lançamento: 06/06/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA GRUPO DE GESTANTES, CFE NF ANEXA. 199,40 199,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA GRUPO DE GESTANTES, CFE NF ANEXA. 199,40
14/06/2013 Liquidação de empenho nesta data 199,40
14/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 199,40
TOTAL 199,40 199,40 199,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.