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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DENTAL GORGES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2267 Data de lançamento: 20/06/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Com Con
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - Material odontologico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA UNIDADE BÁSCICA DE SAÚDE, CFE CONTRATO N° 035/2013. 3.072,50 3.072,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2013 PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA UNIDADE BÁSCICA DE SAÚDE, CFE CONTRATO N° 035/2013. 3.072,50
19/08/2013 Liquidação de empenho nesta data 3.072,50
19/08/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 3.072,50
TOTAL 3.072,50 3.072,50 3.072,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.