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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2316 Data de lançamento: 20/06/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS CFE NF 2850925. 1.000,32 1.000,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2013 PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS CFE NF 2850925. 1.000,32
13/12/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.000,32
13/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.000,32
TOTAL 1.000,32 1.000,32 1.000,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.