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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: EDILENE RECH PAIVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2320 Data de lançamento: 24/06/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FEAS - OASF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ ATIVIDADES NO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR, CFE NF 2864379. 430,80 430,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2013 PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ ATIVIDADES NO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR, CFE NF 2864379. 430,80
03/07/2013 Liquidação de empenho nesta data 430,80
03/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 430,80
TOTAL 430,80 430,80 430,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.