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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 238 Data de lançamento: 18/01/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENCAO/CONSERVACAO VEICULOS - Se
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEICULOS IKP 1099 DUCATO E IPJ 4631 DUCATO, CFE NFS ANEXAS. 2.668,70 2.668,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2013 PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEICULOS IKP 1099 DUCATO E IPJ 4631 DUCATO, CFE NFS ANEXAS. 2.668,70
28/01/2013 Liquidação de empenho nesta data 2.668,70
28/01/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.668,70
TOTAL 2.668,70 2.668,70 2.668,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.