Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: REMEX - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2446 |
Data de lançamento: |
26/06/2013 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CUSTEIO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE NF ANEXA. |
55,99 |
55,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2013 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE NF ANEXA. |
55,99 |
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03/07/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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55,99 |
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03/07/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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55,99 |
TOTAL |
55,99 |
55,99 |
55,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.