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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: REMEX - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2446 Data de lançamento: 26/06/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CUSTEIO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE NF ANEXA. 55,99 55,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE NF ANEXA. 55,99
03/07/2013 Liquidação de empenho nesta data 55,99
03/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 55,99
TOTAL 55,99 55,99 55,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.