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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DIRCEU VALMOR REUTER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2543 Data de lançamento: 08/07/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE NF 2943782. 1.995,00 1.995,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2013 PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE NF 2943782. 1.995,00
15/07/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.995,00
15/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.995,00
TOTAL 1.995,00 1.995,00 1.995,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.