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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SOTERES MOVEIS E VIDROS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2583 Data de lançamento: 12/07/2013
Tipo de empenho: Bens Móveis - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS -
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - Aparelhos e utensilios domesticos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE LAVADOURA TURBO 12 KG, PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE NF 2972858. 1.570,00 1.570,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2013 PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE LAVADOURA TURBO 12 KG, PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE NF 2972858. 1.570,00
21/07/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.570,00
31/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.570,00
TOTAL 1.570,00 1.570,00 1.570,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.