Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2865 |
Data de lançamento: |
08/08/2013 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR TOMAS DREBES. |
3.791,41 |
3.791,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2013 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR TOMAS DREBES. |
3.791,41 |
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12/08/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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3.791,41 |
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12/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.791,41 |
TOTAL |
3.791,41 |
3.791,41 |
3.791,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.