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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: LICS SUPER ÁGUA EIRELI - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2897 Data de lançamento: 08/08/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função: Saneamento
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE SANEAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUAÇÃO NO CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CFE NF 3032. 7.615,57 7.615,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2013 REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUAÇÃO NO CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CFE NF 3032. 7.615,57
14/08/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.142,94
14/08/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.142,34
22/08/2013 Liquidação de empenho nesta data 6.472,63
22/08/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 6.473,23
TOTAL 7.615,57 7.615,57 7.615,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.