Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: VR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2929 |
Data de lançamento: |
19/08/2013 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CFE NF 3197214. |
240,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2013 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CFE NF 3197214. |
240,00 |
|
|
27/08/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
240,00 |
|
27/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
240,00 |
TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.