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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3096 Data de lançamento: 30/08/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ELETROCARDIOGRAFO, CFE NF ANEXA. 428,00 428,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2013 PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ELETROCARDIOGRAFO, CFE NF ANEXA. 428,00
04/10/2013 Liquidação de empenho nesta data 428,00
04/10/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 428,00
TOTAL 428,00 428,00 428,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.