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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DIONE LUIZ GEHLEN 01942066023

Dados do Empenho
Número do empenho: 3114 Data de lançamento: 02/09/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - APOIO ADMINISTRATIVO/TECNICO/OPERACI
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECREAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CFE NF 001. 955,00 955,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2013 PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECREAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CFE NF 001. 955,00
04/09/2013 Liquidação de empenho nesta data 955,00
04/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 955,00
TOTAL 955,00 955,00 955,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.