Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: TERESINHA RENY LUCAS VICARI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3379 |
Data de lançamento: |
03/10/2013 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS |
Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CIDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS EM ANDAMENTO, CFE NF N°198860. |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2013 |
AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS EM ANDAMENTO, CFE NF N°198860. |
1.000,00 |
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07/10/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.000,00 |
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07/10/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.000,00 |
TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.