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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3387 Data de lançamento: 03/10/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - Sem C
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO REF DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - POÇOS ARTESIANOS CIDADE CFE FATURA 11336. 10.567,97 10.567,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2013 PAGAMENTO REF DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - POÇOS ARTESIANOS CIDADE CFE FATURA 11336. 10.567,97
08/11/2013 Liquidação de empenho nesta data 10.567,97
08/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 4.431,22
08/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.090,12
08/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 4.325,62
08/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 721,01
TOTAL 10.567,97 10.567,97 10.567,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.