Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO DECATUR LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3406 |
Data de lançamento: |
08/10/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUND. E INFANTIL |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LINHA 07 BOA ESPERANÇA, CFE NF 602. |
6.162,00 |
6.162,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/10/2013 |
PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LINHA 07 BOA ESPERANÇA, CFE NF 602. |
6.162,00 |
|
|
11/10/2013 |
|
-6.162,00 |
|
|
17/10/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
6.162,00 |
|
18/10/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
-6.162,00 |
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.