Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
341 |
Data de lançamento: |
18/01/2013 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - Gratificacao de tempo de servico |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES CORRENTE (DATA DO EMPENHO). |
927,04 |
927,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2013 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES CORRENTE (DATA DO EMPENHO). |
927,04 |
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18/01/2013 |
Liquidação Automática Empenho da Folha de Pgto |
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927,04 |
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30/01/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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927,04 |
TOTAL |
927,04 |
927,04 |
927,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.