Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3420 |
Data de lançamento: |
09/10/2013 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS, CFE NF 21666. |
217,00 |
217,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/10/2013 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS, CFE NF 21666. |
217,00 |
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22/10/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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217,00 |
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22/10/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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217,00 |
TOTAL |
217,00 |
217,00 |
217,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.