Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
345 |
Data de lançamento: |
18/01/2013 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC. |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC. |
Conta de Despesa: |
3390.36.45.00.00.00 - Jetons a conselheiros |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIROS TUTELARES. MÊS CORRENTE (DATA DO EMPENHO). |
3.390,00 |
3.390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2013 |
REFERENTE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIROS TUTELARES. MÊS CORRENTE (DATA DO EMPENHO). |
3.390,00 |
|
|
18/01/2013 |
Liquidação Automática Empenho da Folha de Pgto |
|
3.390,00 |
|
30/01/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
3.390,00 |
TOTAL |
3.390,00 |
3.390,00 |
3.390,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.