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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CARLOS CIMAROSTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3602 Data de lançamento: 28/10/2013
Tipo de empenho: Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL/NO PAIS - Sem Con
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 3193, LEVAR SERVIDORAS PARA CAPACITAÇÃO. 99,00 99,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2013 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 3193, LEVAR SERVIDORAS PARA CAPACITAÇÃO. 99,00
30/10/2013 Liquidação de empenho nesta data 99,00
30/10/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 99,00
TOTAL 99,00 99,00 99,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.