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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 364 Data de lançamento: 18/01/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO BENS IMOVEIS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO CFE NF 225646 E 225664. 302,28 302,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2013 PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO CFE NF 225646 E 225664. 302,28
20/02/2013 Liquidação de empenho nesta data 302,28
20/02/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 302,28
TOTAL 302,28 302,28 302,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.