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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3685 Data de lançamento: 06/11/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - Material de sinalizacao visual e outros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF ANEXA. 72,00 72,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2013 AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF ANEXA. 72,00
11/11/2013 Liquidação de empenho nesta data 72,00
11/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 72,00
TOTAL 72,00 72,00 72,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.