Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3757 |
Data de lançamento: |
18/11/2013 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ CONSERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEC. DE OBRAS, CFE NF 1044. |
367,20 |
367,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2013 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ CONSERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEC. DE OBRAS, CFE NF 1044. |
367,20 |
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17/12/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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367,20 |
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17/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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367,20 |
TOTAL |
367,20 |
367,20 |
367,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.