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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3960 Data de lançamento: 02/12/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE CAMA/MESA/BANHO - S
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.20.00.00.00 - Material de cama, mesa e banho
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BOLSA FAMILIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CFE NF 16109. 2.760,00 2.760,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2013 PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CFE NF 16109. 2.760,00
06/12/2013 Liquidação de empenho nesta data 2.760,00
06/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.760,00
TOTAL 2.760,00 2.760,00 2.760,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.