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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3977 Data de lançamento: 05/12/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS , CFE NF 073694. 72,80 72,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2013 PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS , CFE NF 073694. 72,80
10/12/2013 Liquidação de empenho nesta data 72,80
10/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 72,80
TOTAL 72,80 72,80 72,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.