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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ADIANTAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4074 Data de lançamento: 10/12/2013
Tipo de empenho: Suprimentos de Fundos (Concessão de Adiantamentos
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFE REQ. N° 180. 500,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2013 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFE REQ. N° 180. 500,00
17/12/2013 Liquidação de empenho nesta data 500,00
17/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 500,00
26/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data -78,60
27/12/2013 Estorno de liquidação para devolução de numerários do adiantamento. -78,60
27/12/2013 -78,60
TOTAL 421,40 421,40 421,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.