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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4106 Data de lançamento: 10/12/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - TELECOMUNICAÇÕES - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES - CELULARES, CFE FATURA 18997. 278,86 278,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2013 PAGAMENTO REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES - CELULARES, CFE FATURA 18997. 278,86
18/12/2013 Liquidação de empenho nesta data 278,86
18/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 278,86
TOTAL 278,86 278,86 278,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.