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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4113 Data de lançamento: 10/12/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEC. DE OBRAS, CFE NF 1175. 240,10 240,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2013 PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEC. DE OBRAS, CFE NF 1175. 240,10
19/12/2013 Liquidação de empenho nesta data 240,10
19/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 240,10
TOTAL 240,10 240,10 240,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.