Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: IRINEU DAMO PERIN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
45 |
Data de lançamento: |
02/01/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Com |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA USO EM ATIVIDADES NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. |
2.713,56 |
2.713,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2013 |
PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA USO EM ATIVIDADES NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. |
2.713,56 |
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10/01/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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904,92 |
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10/01/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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904,92 |
26/03/2013 |
Pagamento de despesa com aluguel de imóvel utilizado para o desenvolvimento das atividades da Secretaria da Educação. |
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904,92 |
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08/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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904,92 |
24/04/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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903,72 |
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10/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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903,72 |
TOTAL |
2.713,56 |
2.713,56 |
2.713,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.