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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: LICS SUPER ÁGUA EIRELI - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 545 Data de lançamento: 01/02/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função: Saneamento
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE SANEAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS (OUTORGAS), CFE CONTRATO. 34.302,00 34.302,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2013 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS (OUTORGAS), CFE CONTRATO. 34.302,00
08/02/2013 Liquidação de empenho nesta data 34.302,00
08/02/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 34.302,00
TOTAL 34.302,00 34.302,00 34.302,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.