Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
651 |
Data de lançamento: |
13/02/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - TELECOMUNICAÇÕES - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE DESPESA TELEFÔNICA, FONES: 3338-9155, 9144, 9019, 9254 E 9238. |
401,94 |
401,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/02/2013 |
PAGAMENTO DE DESPESA TELEFÔNICA, FONES: 3338-9155, 9144, 9019, 9254 E 9238. |
401,94 |
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20/02/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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401,94 |
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20/02/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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401,94 |
TOTAL |
401,94 |
401,94 |
401,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.