Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
652 |
Data de lançamento: |
13/02/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - TELECOMUNICAÇÕES - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE DESPESA TELEFÔNICA FONES: 3338-9107, 9166, 9168 E 9167. |
784,63 |
784,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/02/2013 |
PAGAMENTO DE DESPESA TELEFÔNICA FONES: 3338-9107, 9166, 9168 E 9167. |
784,63 |
|
|
20/02/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
784,63 |
|
20/02/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
784,63 |
TOTAL |
784,63 |
784,63 |
784,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.