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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MAIKE DOUGLAS DE ARAUJO KEMMERICH-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 68 Data de lançamento: 02/01/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO SUPERIOR
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO POLO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CFE. NF. Nº 1997297. 770,70 770,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2013 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CFE. NF. Nº 1997297. 770,70
15/01/2013 Liquidação de empenho nesta data 770,70
15/01/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 770,70
TOTAL 770,70 770,70 770,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.