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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 687 Data de lançamento: 18/02/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: FUNDEB
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. NF. Nº 228974, 228976 E 228977. 579,05 579,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. NF. Nº 228974, 228976 E 228977. 579,05
22/02/2013 Liquidação de empenho nesta data 579,05
22/02/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 579,05
TOTAL 579,05 579,05 579,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.