Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: LUCIO NELSON BRUINSMA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
733 |
Data de lançamento: |
22/02/2013 |
Tipo de empenho: |
Suprimentos de Fundos (Concessão de Adiantamentos |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUIAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS, CFE REQ. 035. |
900,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2013 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUIAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS, CFE REQ. 035. |
900,00 |
|
|
08/03/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
900,00 |
|
08/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
900,00 |
02/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
-67,30 |
02/04/2013 |
Estorno de liquidação para devolução dos numerários do adiantamento. |
|
-67,30 |
|
02/04/2013 |
|
-67,30 |
|
|
TOTAL |
832,70 |
832,70 |
832,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.