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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MAIKE DOUGLAS DE ARAUJO KEMMERICH-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 74 Data de lançamento: 02/01/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO, CFE. NF. Nº 1996227. 768,90 768,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO, CFE. NF. Nº 1996227. 768,90
31/01/2013 Liquidação de empenho nesta data 768,90
31/01/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 768,90
TOTAL 768,90 768,90 768,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.