Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DAIANI ZANOTELLI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
94 |
Data de lançamento: |
02/01/2013 |
Tipo de empenho: |
Almoxarifado - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E OUTRO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - Material de sinalizacao visual e outros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M. CIDADES SINALIZAÇÃO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO. |
17.071,52 |
17.071,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2013 |
REF. EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO. |
17.071,52 |
|
|
15/01/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
8.596,02 |
|
15/01/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
8.596,02 |
01/03/2013 |
REF EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO PERIMETRO URBANO NO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO. |
|
8.475,50 |
|
05/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
8.475,50 |
TOTAL |
17.071,52 |
17.071,52 |
17.071,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.