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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 969 Data de lançamento: 06/03/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE NF ANEXA. 1.800,00 1.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2013 PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE NF ANEXA. 1.800,00
06/03/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.800,00
03/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.800,00
TOTAL 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.