Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: NATALIA CAROLINE BORGES-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2802 |
Data de lançamento: |
29/08/2016 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lic.:1/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04, CFE NF ANEXA. |
10.000,00 |
10.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2016 |
Lic.:1/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04, CFE NF ANEXA. |
10.000,00 |
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21/09/2016 |
Lic.:1/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04, CFE NF ANEXA.
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7.407,26 |
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21/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2802/2016
NATALIA CAROLINE BORGES-ME - 16941 |
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7.407,26 |
29/12/2016 |
Anulação |
-2.592,74 |
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TOTAL |
7.407,26 |
7.407,26 |
7.407,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.