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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1792 Data de lançamento: 21/06/2017
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 PNEU 205/55 R16 91V AQUISIÇÃO DE PNEUS CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017 E CONTRATO 041/2017. 293,00 2.344,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2017 PNEU 205/55 R16 91V AQUISIÇÃO DE PNEUS CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017 E CONTRATO 041/2017. 2.344,00
21/06/2017 AQUISIÇÃO DE PNEUS CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017 E CONTRATO 041/2017. 2.344,00
11/07/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1792/2017 BELLENZIER PNEUS LTDA - 16202 2.344,00
TOTAL 2.344,00 2.344,00 2.344,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.