Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CIMAROSTI &CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1987 |
Data de lançamento: |
26/06/2017 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Com Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
9 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
130.00 |
FOLHA OFICIO A4 BRANCA, PCT C/ 500 FL.
Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDINETE CFE CONVITE 009/2017 E CONTRATO N° 047/2017. |
17,60 |
2.288,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2017 |
FOLHA OFICIO A4 BRANCA, PCT C/ 500 FL.
Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDINETE CFE CONVITE 009/2017 E CONTRATO N° 047/2017. |
2.288,00 |
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26/06/2017 |
Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDINETE CFE CONVITE 009/2017 E CONTRATO N° 047/2017.
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2.288,00 |
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04/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1987/2017
CIMAROSTI &CIA LTDA - 15404 |
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2.288,00 |
TOTAL |
2.288,00 |
2.288,00 |
2.288,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.