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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2631 Data de lançamento: 04/09/2017
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5500.00 DIESEL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 002/2017. 2,95 16.225,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2017 DIESEL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 002/2017. 16.225,00
04/09/2017 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 002/2017. 845,04
04/09/2017 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 002/2017. 7.348,97
06/09/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2631/2017 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA - 339 7.348,97
13/09/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 002/2017. 845,04
01/11/2017 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 002/2017. 151,33
01/11/2017 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 002/2017. 2.200,05
01/11/2017 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 002/2017. 1.673,08
01/11/2017 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 002/2017. 2.401,95
13/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 002/2017. 151,33
14/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 002/2017. 2.200,05
14/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 002/2017. 1.673,08
14/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 002/2017. 2.401,95
30/11/2017 ANULÇAÕ DE EMPENHO -1.604,58
TOTAL 14.620,42 14.620,42 14.620,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.